序号 单据编号 金额 报销内容 制单人姓名
1 EXP20240917319 10000 劳务费 薛国芳
2 EXP20241019491 3000 劳务费 张景芳
3 NO20240609235 4800 版面费 张莉芸
4 NO20240608540 2249 材料费 白丽娜
5 NO20240608541 2887.5 材料费 白丽娜
6 NO20241019151 8000 材料费 张志红
7 NO20241019384 1970 打印复印费 张玉英
8 NO20240917452 15824 咨询费 张红芬
9 NOT20240710829 2188 差旅费 任晓丽
10 NO20240607742 258.2 打印复印费 冯皓宇
11 NO20240915762 2600 版面费 郭建昇
12 NO20240607097 3000 版面费 谢戬芳
13 EXP20240505869 1000 劳务费 郝海虎
14 EXP20241018754 2400 劳务费 郭丽霞
15 NO20240917639 14384 测试费 李鹏翠
16 NO20240812919 24966 测试费 殷荣
17 NO20240812996 2400 版面费 王虹
18 NO20241018793 3000 打印复印费 胡萌
19 NO20241019495 15000 材料费 郭建全
20 NO20241019029 3380 材料费 赵丽君
21 NO20241019614 23000 材料费 帖儒修
22 NO20240711297 8000 租车费 李锐
23 NO20241020549 3144 材料费 冯对平
24 NO20241020552 11052.4 材料费 冯对平
25 NO20241020550 13099 材料费 冯对平
26 NO20241020134 24349 材料费 左琳
27 NO20241019892 10000 材料费 赵慧芳

请相关人员尽快到中都校区计划财务部407室领取退回单据。


往期认领:

20241029报销单退单领取通知

20241017报销单退单领取通知