序号 |
单据编号 |
金额 |
报销内容 |
制单人姓名 |
1 |
EXP20240917319 |
10000 |
劳务费 |
薛国芳 |
2 |
EXP20241019491 |
3000 |
劳务费 |
张景芳 |
3 |
NO20240609235 |
4800 |
版面费 |
张莉芸 |
4 |
NO20240608540 |
2249 |
材料费 |
白丽娜 |
5 |
NO20240608541 |
2887.5 |
材料费 |
白丽娜 |
6 |
NO20241019151 |
8000 |
材料费 |
张志红 |
7 |
NO20241019384 |
1970 |
打印复印费 |
张玉英 |
8 |
NO20240917452 |
15824 |
咨询费 |
张红芬 |
9 |
NOT20240710829 |
2188 |
差旅费 |
任晓丽 |
10 |
NO20240607742 |
258.2 |
打印复印费 |
冯皓宇 |
11 |
NO20240915762 |
2600 |
版面费 |
郭建昇 |
12 |
NO20240607097 |
3000 |
版面费 |
谢戬芳 |
13 |
EXP20240505869 |
1000 |
劳务费 |
郝海虎 |
14 |
EXP20241018754 |
2400 |
劳务费 |
郭丽霞 |
15 |
NO20240917639 |
14384 |
测试费 |
李鹏翠 |
16 |
NO20240812919 |
24966 |
测试费 |
殷荣 |
17 |
NO20240812996 |
2400 |
版面费 |
王虹 |
18 |
NO20241018793 |
3000 |
打印复印费 |
胡萌 |
19 |
NO20241019495 |
15000 |
材料费 |
郭建全 |
20 |
NO20241019029 |
3380 |
材料费 |
赵丽君 |
21 |
NO20241019614 |
23000 |
材料费 |
帖儒修 |
22 |
NO20240711297 |
8000 |
租车费 |
李锐 |
23 |
NO20241020549 |
3144 |
材料费 |
冯对平 |
24 |
NO20241020552 |
11052.4 |
材料费 |
冯对平 |
25 |
NO20241020550 |
13099 |
材料费 |
冯对平 |
26 |
NO20241020134 |
24349 |
材料费 |
左琳 |
27 |
NO20241019892 |
10000 |
材料费 |
赵慧芳 |
请相关人员尽快到中都校区计划财务部407室领取退回单据。
往期认领:
20241029报销单退单领取通知
20241017报销单退单领取通知